Portföy yönetim şirketi bilgi sistemleri uyumluluğu, aşağıdaki unsurların yerine getirilmesini içerir: 1. Bilgi Güvenliği Politikası: Bilgi sistemlerinin güvenliği üst yönetim tarafından gözetilir ve bilgi güvenliği politikası yönetim kurulu tarafından onaylanır. 2. Risk Yönetimi: Bilgi sistemlerine ilişkin potansiyel riskler tespit edilir ve bu risklerin azaltılmasına yönelik faaliyetler tanımlanır. 3. Sızma Testi: Bilgi sistemleri, yılda en az bir kez, sızma testi konusunda ulusal veya uluslararası belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından test edilir. 4. Denetim İzi: Bilgi sistemleri üzerinde gerçekleşen işlemlere ilişkin denetim izlerinin yeterli detayda ve açıklıkta kaydedilmesi sağlanır. 5. Uygulama Portföy Yönetimi: Tüm yazılımların güvenli, uyumlu, entegre, güncellenmiş ve tüm potansiyeliyle kullanıldığından emin olunur. Bu uyumluluk, portföy yönetim şirketlerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve etkin bir şekilde denetlenmelerini sağlar.