Buradasın
SAP'de ithalat faturası nasıl işlenir?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
SAP'de ithalat faturası işlemek için aşağıdaki adımlar izlenir:
- Menü Yolu: "Mali işler - Mali muhasebe - Satıcılar - Kayıt - Fatura (FB60)" yolunu izleyin 1.
- Başlık Bilgilerini Girin: Fatura tarihi, kayıt tarihi, belge türü, para birimi ve şirket kodu gibi alanları doldurun 15. Satıcı ve referans bilgilerini de elle girin 1.
- Satır Kalemleri Ekleyin: En az bir gider hesabına borç kaydı girin 1. Bu aşamada ana hesap, borç/alacak göstergesi, tutar ve masraf taşıyıcı bilgilerini girmeniz gerekecek 1.
- Simülasyon Yapın: Giriş ekranının üst orta kısmındaki "Simüle et" düğmesine tıklayarak belgenin kaydedilip kaydedilmeyeceğini kontrol edin 1.
- Belgeyi Kaydedin: Başarılı simülasyondan sonra, ekranın sol üst köşesindeki komut alanının sağındaki "Kaydet" simgesine tıklayın 15.
Ayrıca, ithalat maliyet fiyatlarını tanımlamak ve bu maliyetlerin teslimat kalemleri arasında nasıl dağıtılacağını belirlemek için "Yönetim - Kurulum - Satınalma - İthalat Maliyet Fiyatları" yolunu izleyebilirsiniz 2.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: